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公司召开内部控制工作会议

发布时间:

2011-09-28 15:41

  今年3月,公司入选证监会江苏辖区上市公司内部控制规范实施9家试点公司之一。为进一步贯彻落实江苏省证监局《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的相关要求,稳步推进公司各部室及各控股子公司内部控制规范实施工作,9月20日下午在公司总部412会议室专门召开了内部控制工作会议。
 
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  会议由公司董事会秘书谢建晖主持,公司各部室负责人、内部控制专员及各控股子公司内部控制负责人参加。会上,公司副总裁兼财务总监陆阳俊通报了内控审计机构对公司上半年内部控制规范实施的预审意见,要求公司各部室、各子公司要继续规范实施内部控制,积极开展自我检查,有效堵塞管理漏洞。公司董事会秘书谢建晖传达了江苏省证监局8月份组织的“上市公司内部控制培训”的主要精神,介绍了证监会对企业内部控制规范实施的监管要求。
 
  会上,审计部和计划财务部相关人员对内部控制的相关准则及配套指引进行了讲解,通过对案例的分析强调了内部控制的重要性,对该如何开展内部控制自我评价工作进行了指导。
 
  陆总强调,2011年是公司品牌提升的关键之年,也是内部控制规范实施的第一年,公司各部室、各子公司要稳步推进公司内部控制规范实施工作,绝不能流于形式和应付检查,切实推进公司内控各项工作。

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